lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Pacatuba

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 17926 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 20/01/2026 - 16:39:42
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
27/11/2025 02010127
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
LIQUIDADO 39,24
27/11/2025 02010019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 11/2025.
PAGO 4.644,51
27/11/2025 02010019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
LIQUIDADO 4.644,51
27/11/2025 01100048
FRANCISCO BEZERRA DE LIMA
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAVA O DEPOSITO E OFICINA PARA MATERIAIS UTILIZADOS NOS EVENTOS CULTURAIS (GALPÃO DA CULTURA), VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DO M [...]
LIQUIDADO 12.054,78
27/11/2025 01100035
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO PASEP
PAGO 41,00
27/11/2025 01100035
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02050071.
LIQUIDADO 41,00
27/11/2025 01090090
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 60018 REF AGOSTO/25
PAGO 14.943,00
27/11/2025 01090090
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 60015 REF AGOSTO/25
PAGO 19.569,50
27/11/2025 01090090
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 60016 REF AGOSTO/25
PAGO 15.657,00
27/11/2025 01090089
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 59751 REF JULHO/25
PAGO 16.532,10
27/11/2025 01090089
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 59752 REF JULHO/25
PAGO 7.969,00
27/11/2025 01090089
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 59753 REF JULHO/25
PAGO 3.624,00
27/11/2025 01090085
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFIC [...]
LIQUIDADO 1.078,40
27/11/2025 01090079
MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES SA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (RELANÇAMENTO DO EMPENHO 14020002 ANULADO DE FORMA INCORRETA)
LIQUIDADO 1.981,08
27/11/2025 01090074
FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTR. EIRELI EPP
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
DESPESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE - LOTE B, PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU [...]
LIQUIDADO 55.967,22
27/11/2025 01080051
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02010284
LIQUIDADO 96,00
27/11/2025 01070092
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO FULL DUPLEX, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACAT [...]
LIQUIDADO 2.800,00
27/11/2025 01070092
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO FULL DUPLEX, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACAT [...]
LIQUIDADO 2.800,00
27/11/2025 01070092
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO FULL DUPLEX, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACAT [...]
LIQUIDADO 2.800,00
27/11/2025 01070091
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO FULL DUPLEX, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACAT [...]
LIQUIDADO 10.850,00
26/11/2025 30010003
BANCO DO BRASIL S/A

COBRANÇA TARIFA BANCARIA
PAGO 13,08
26/11/2025 30010003
BANCO DO BRASIL S/A

ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO.
LIQUIDADO 13,08
26/11/2025 30010002
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MEIO AMBIENTE

REFERENTE FOPAG - COMISSIONADOS - MEIO AMBIENTE - NOVEMBRO/2025.
PAGO 8.207,08
26/11/2025 30010002
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MEIO AMBIENTE

REFERENTE FOPAG - EFETIVOS - MEIO AMBIENTE - NOVEMBRO/2025.
PAGO 75.973,14
26/11/2025 28040010
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO FULL DUPLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
LIQUIDADO 1.050,00
26/11/2025 28030002
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA TEMPORÁRIO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE FOPAG - TEMPORÁRIOS - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NOVEMBRO/2025.
PAGO 10.513,17
26/11/2025 27100004
E R CUNHA SERVICOS
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SEVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
LIQUIDADO 4.517,70
26/11/2025 26110009
SISISJANE DUTRA DE SOUSA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR SISISJANE DUTRA DE SOUSAS EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO REALIZADO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2025 AO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, CEAR [...]
LIQUIDADO 68,78
26/11/2025 26110009
SISISJANE DUTRA DE SOUSA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR SISISJANE DUTRA DE SOUSAS EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO REALIZADO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2025 AO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, CEAR [...]
EMPENHADO 68,78
26/11/2025 26110008
ANTÔNIO MARCUS PORTÁCIO DA SILVA FERRER
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ANTONIO MARCUS PORTACIO DA SILVA FERRER EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO REALIZADO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2025 AO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, CEARÁ [...]
LIQUIDADO 68,78
26/11/2025 26110008
ANTÔNIO MARCUS PORTÁCIO DA SILVA FERRER
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ANTONIO MARCUS PORTACIO DA SILVA FERRER EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO REALIZADO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2025 AO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, CEARÁ [...]
EMPENHADO 68,78
26/11/2025 26110007
ITALO DUTRA E SILVA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ITALO DUTRA E SILVA EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2025 AO MUNCIPIO DE QUIXERAMOBIM, CEARÁ. CONF [...]
LIQUIDADO 68,78
26/11/2025 26110007
ITALO DUTRA E SILVA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ITALO DUTRA E SILVA EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2025 AO MUNCIPIO DE QUIXERAMOBIM, CEARÁ. CONF [...]
EMPENHADO 68,78
26/11/2025 26110006
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N° CE20251774333 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA DO BOM RETIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAE [...]
EMPENHADO 103,03
26/11/2025 26110005
FRANCISCA CRISTIANE BEZERRA MELO
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS AO(À) SERVIDOR(A) FRANCISCA CRISTIANE BEZERRA MELO, MATRÍCULA Nº 29880, CONFORME PORTARIA Nº 29/2025, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2025, DE INTERESSE DA SE [...]
EMPENHADO 3.000,00
26/11/2025 26110004
PACATUBA CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
SERVIÇOS CARTORIAIS REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CONSELHOS ESCOLARES DA ESCOLA NELLY MELO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.
EMPENHADO 726,08
26/11/2025 26110003
UNDIME-CE - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDU
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
PARTICIPAÇÃO DO 4º CONGRESSO DA UNDIME/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE. SERVIDOR(A): BEATRIZ DIAS SOUSA.
EMPENHADO 600,00
26/11/2025 26110002
UNDIME-CE - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDU
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
PARTICIPAÇÃO DO 4º CONGRESSO DA UNDIME/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE. SERVIDOR(A): MARCIO ROQUE CORDEIRO.
EMPENHADO 600,00
26/11/2025 26110001
UNDIME-CE - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDU
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
PARTICIPAÇÃO DO 4º CONGRESSO DA UNDIME/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE. SERVIDOR(A): EDINIR SILVA TEIXEIRA.
EMPENHADO 600,00
26/11/2025 25070001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REGISTRO DE PREÇO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS [...]
LIQUIDADO 10.170,00
26/11/2025 13110015
ASSESI BRASIL LTDA
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RELANÇAMENTO DO EMPENHO ORIGINAL 17100002 (PARA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA) DESPESA COM : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, FL [...]
LIQUIDADO 5.000,00
26/11/2025 13110015
ASSESI BRASIL LTDA
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RELANÇAMENTO DO EMPENHO ORIGINAL 17100002 (PARA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA) DESPESA COM : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, FL [...]
LIQUIDADO 5.000,00
26/11/2025 08040013
DX COMPUTADOR LTDA
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA
LIQUIDADO 19.201,00
26/11/2025 08040012
DX COMPUTADOR LTDA
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA
LIQUIDADO 88.016,00
26/11/2025 08040011
DX COMPUTADOR LTDA
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA
LIQUIDADO 15.021,00
26/11/2025 08040010
DX COMPUTADOR LTDA
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA
LIQUIDADO 34.007,00
26/11/2025 08040008
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA
LIQUIDADO 44.676,00
26/11/2025 03110059
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIO 70%
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF FOPAG TEMPORARIOS FUNDEB 70 - NOVEMBRO/2025
PAGO 382.678,16
26/11/2025 03110058
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70%
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF FOPAG EFETIVOS - FUNDEB 70 - NOVEMBRO/2025
PAGO 697.988,79
26/11/2025 03110043
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE FOPAG - EFETIVOS - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NOVEMBRO/2025.
PAGO 10.318,76
26/11/2025 03110042
FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE FOPAG - COMISSIONADOS - SAÚDE - BUCAL - NOVEMBRO/2025.
PAGO 13.506,01
26/11/2025 03110042
FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG EFETIVOS BUCAL - NOVEMBRO/2025
PAGO 46.067,57
26/11/2025 03110041
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70%
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOPAG - FUNDEB - TEMPORARIOS 70 OPERAC - 11/2025
PAGO 618.467,21
26/11/2025 03110040
FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB INFANTIL 70 %
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOPAG - FUNDEB - TEMPORÁRIOS 70 INFANTIL - 11/2025
PAGO 72.286,01
26/11/2025 03110039
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIO 70%
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOPAG - FUNDEB - TEMPORARIOS 70 DIR E COORD - 11/2025
PAGO 123.996,69
26/11/2025 03110039
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIO 70%
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF FOPAG TEMPORARIOS FUNDEB 70 - NOVEMBRO/2025
PAGO 320.000,00
26/11/2025 03110038
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70%
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOPAG - FUNDEB - TEMPORÁRIOS EJA - 11/2025
PAGO 20.186,36
26/11/2025 03030007
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMAGEM EFETIVOS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG PISO ENFERMAGEM EFETIVOS ATENÇÃO BASICA - NOVEMBRO/2025
PAGO 34.655,21
26/11/2025 03030007
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMAGEM EFETIVOS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE FOPAG - EFETIVOS - SAÚDE - SECRETARIA - NOVEMBRO/2025.
PAGO 4.105,89
26/11/2025 03030006
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIROS TEMPORÁRIOS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE FOPAG - TEMPORÁRIOS - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NOVEMBRO/2025.
PAGO 67.453,93

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