lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Pacatuba

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 17926 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 20/01/2026 - 16:39:42
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
22/09/2025 02010107
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA)
LIQUIDADO 35.932,97
22/09/2025 02010107
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA)
LIQUIDADO 3.492,13
22/09/2025 02010105
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF. CONSUMO ENERGIA COMP. 08/2025 - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL (PSB)
PAGO 1.277,05
22/09/2025 02010101
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF. CONSUMO COMP. 09/2025 - SEC. CULTURA
PAGO 2.804,36
22/09/2025 02010101
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF. PARCELAMENTO COMP. 09/2025 - SEC. CULTURA
PAGO 419,47
22/09/2025 02010101
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE COMPETÊNCIA AGOSTO/2025 - SEC. CULTURA
PAGO 101,77
22/09/2025 02010100
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REF. CONSUMO COMP. 09/2025 - SEC. INFRAESTRUTURA
PAGO 25.270,82
22/09/2025 02010100
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REF. PARCELAMENTO COMP. 09/2025 - SEC. INFRAESTRUTURA
PAGO 3.163,88
22/09/2025 02010099
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
15 - SECRETARIA DE TURISMO
REF. CONSUMO ENERGIA COMP. 08/2025 - SEC. TURISMO.
PAGO 5.922,43
22/09/2025 02010099
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
15 - SECRETARIA DE TURISMO
REF. PARCELAMENTO ENERGIA COMP. 08/2025 - SEC. TURISMO.
PAGO 756,80
22/09/2025 02010040
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF. CONSUMO COMP. 09/2025 - SEC. EDUCAÇÃO - ESPORTE
PAGO 995,33
22/09/2025 02010040
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF. PARCELAMENTO COMP. 09/2025 - SEC. EDUCAÇÃO - ESPORTE
PAGO 340,68
22/09/2025 01090053
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSE-MAC, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA [...]
LIQUIDADO 111,22
22/09/2025 01090052
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 09/2025.
PAGO 1.022,09
22/09/2025 01090052
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. (ATENÇÃO SECUNDÁRIA) - EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL Nº 02010108.
LIQUIDADO 1.022,09
22/09/2025 01090051
BANCO DO BRASIL S/A
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
PAGO 8,86
22/09/2025 01090051
BANCO DO BRASIL S/A
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL Nº02010161
LIQUIDADO 8,86
22/09/2025 01080005
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE EMPRESA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010121.
LIQUIDADO 238,31
22/09/2025 01070082
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF. CONSUMO ENERGIA COMP. 08/2025 - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL
PAGO 146,21
22/09/2025 01070082
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF. CONSUMO ENERGIA COMP. 08/2025 - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL (FMAS)
PAGO 11.162,91
22/09/2025 01070082
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF. PARCELAMENTO ENERGIA COMP. 08/2025 - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL
PAGO 1.548,75
22/09/2025 01070065
JACQUELINE SILVA FROTA - ME
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3137 REF AGOSTO/25
PAGO 5.398,59
22/09/2025 01070063
JACQUELINE SILVA FROTA - ME
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3141 REF AGOSTO/25
PAGO 541,04
22/09/2025 01070061
COMERCIAL DMS LTDA
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 4603 REF AGOSTO/25
PAGO 32.348,26
22/09/2025 01070055
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 4850 REF AGOSTO/25
PAGO 286,65
22/09/2025 01070053
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 4851 REF AGOSTO/25
PAGO 6.980,85
22/09/2025 01070052
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 4853 REF AGOSTO/25
PAGO 22.932,15
22/09/2025 01070037
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 09/2025.
PAGO 33.200,08
22/09/2025 01070037
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EMPENHO COMPLEMENTAR AO ORIGINAL 02010109.
LIQUIDADO 33.200,08
22/09/2025 01040037
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 08/2025.
PAGO 158,99
22/09/2025 01040036
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF. CONSUMO ENERGIA COMP. 08/2025 - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL
PAGO 798,73
22/09/2025 01040031
FRANCISCO R. TORRES ME
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 3953 REF AGOSTO/25
PAGO 815,00
22/09/2025 01040031
FRANCISCO R. TORRES ME
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 3954 REF AGOSTO/25
PAGO 470,00
22/09/2025 01040031
FRANCISCO R. TORRES ME
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 3955 REF AGOSTO/25
PAGO 867,00
19/09/2025 31030005
ROSA MARIA APOLINÁRIA VALENTE DE QUEIROZ
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LETÍCIA RIBEIRO, N° 51 - PARTE Q14 - NOVA PACATUBA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA DA NOVA PACATUBA.
LIQUIDADO 2.750,00
19/09/2025 31030001
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF PATRONAL AGOSTO/2025
PAGO 833,98
19/09/2025 28040013
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO FULL DUPLEX, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUM [...]
LIQUIDADO 1.400,00
19/09/2025 28040012
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 3275 REF JULHO/25
PAGO 1.050,00
19/09/2025 28040012
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 3236 REF JUNHO/25
PAGO 1.050,00
19/09/2025 28040011
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 3274 REF JULHO/25
PAGO 700,00
19/09/2025 28040011
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 3235 REF JUNHO/25
PAGO 700,00
19/09/2025 21070001
N. UCHOA DA SILVA LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 74 REF SET/25
PAGO 54.999,99
19/09/2025 21070001
N. UCHOA DA SILVA LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE KIT DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL - KIT BIOMÉTRICO DE INTERSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS.
LIQUIDADO 54.999,99
19/09/2025 19080002
SW COMERCIO LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 2984 REF AGOSTO/25
PAGO 163,80
19/09/2025 17070004
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
LIQUIDADO 25.932,28
19/09/2025 13010010
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF PATRONAL AGOSTO/2025 - SECUNDARIA
PAGO 3.233,35
19/09/2025 07030005
E R CUNHA SERVICOS
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 1070 REF AGOSTO/25
PAGO 2.996,00
19/09/2025 07030004
E R CUNHA SERVICOS
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 1434 REF AGOSTO/25
PAGO 12.082,00
19/09/2025 03030036
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELEÉTRICA DAS INSTALÇÕES ONDE ESTÃO SITUADAS O ATUAL PRÉDIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 895,81
19/09/2025 03030036
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELEÉTRICA DAS INSTALÇÕES ONDE ESTÃO SITUADAS O ATUAL PRÉDIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 958,03
19/09/2025 03030036
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELEÉTRICA DAS INSTALÇÕES ONDE ESTÃO SITUADAS O ATUAL PRÉDIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 1.098,88
19/09/2025 03030036
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELEÉTRICA DAS INSTALÇÕES ONDE ESTÃO SITUADAS O ATUAL PRÉDIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 1.316,50
19/09/2025 03030036
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELEÉTRICA DAS INSTALÇÕES ONDE ESTÃO SITUADAS O ATUAL PRÉDIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 922,65
19/09/2025 03030036
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELEÉTRICA DAS INSTALÇÕES ONDE ESTÃO SITUADAS O ATUAL PRÉDIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 1.168,33
19/09/2025 03030036
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELEÉTRICA DAS INSTALÇÕES ONDE ESTÃO SITUADAS O ATUAL PRÉDIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 1.536,44
19/09/2025 03030036
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELEÉTRICA DAS INSTALÇÕES ONDE ESTÃO SITUADAS O ATUAL PRÉDIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 1.432,87
19/09/2025 03020056
FRANCISCO R. TORRES ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
LIQUIDADO 460,00
19/09/2025 03020056
FRANCISCO R. TORRES ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
LIQUIDADO 3.585,00
19/09/2025 03020056
FRANCISCO R. TORRES ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
LIQUIDADO 2.408,00
19/09/2025 03020056
FRANCISCO R. TORRES ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
LIQUIDADO 2.427,60

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024