lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Pacatuba

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 13362 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 01/12/2025 - 16:13:11
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
21/07/2025 02010107
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE A PARCELA DA ENEL DO MÊS DE JUNHO/2025 - FMS
PAGO 3.492,13
21/07/2025 02010107
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE COMPETÊNCIA JUNHO/2025 - FMS - CONSUMO
PAGO 38.042,17
21/07/2025 02010105
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE COMPETÊNCIA JULHO/2025 - ASSISTÊNCIA-PSB
PAGO 462,65
21/07/2025 02010105
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE COMPETÊNCIA JUNHO/2025 - ASSISTÊNCIA-PSB
PAGO 709,06
21/07/2025 02010101
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE COMPETÊNCIA JUNHO/2025-CULTURA
PAGO 2.900,85
21/07/2025 02010101
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE JUNHO/2025 DO PARCELAMENTO AGRUPAMENTO - CULTURA
PAGO 419,47
21/07/2025 02010100
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REFERENTE COMPETÊNCIA JULHO/2025-INFRAESTRUTURA
PAGO 23.355,56
21/07/2025 02010100
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE JULHO/2025 DO PARCELAMENTO AGRUPAMENTO-INFRAESTRUTURA
PAGO 3.163,88
21/07/2025 02010099
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
15 - SECRETARIA DE TURISMO
REFERENTE COMPETÊNCIA CONSUMO AO MÊS JUNHO/2025 - TURISMO
PAGO 5.161,27
21/07/2025 02010099
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
15 - SECRETARIA DE TURISMO
REFERENTE PARCELAMENTO DA ENEL DO MÊS JUNHO/2025 - TURISMO
PAGO 756,80
21/07/2025 02010072
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 08, 21/07/2025
PAGO 50,76
21/07/2025 02010072
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVAS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
LIQUIDADO 50,76
21/07/2025 02010040
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REFERENTE A PARCELAMENTO DO MÊS JUNHO/2025 DO PARCELAMENTO AGRUPAMENTO EDUCAÇÃO.
PAGO 340,68
21/07/2025 02010040
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REFERENTE COMPETÊNCIA JUNHO/2025-EDUCAÇÂO
PAGO 1.158,42
21/07/2025 02010017
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 21/07/2025
PAGO 12,69
21/07/2025 02010017
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
LIQUIDADO 12,69
21/07/2025 01040037
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

REFERENTE COMPÊNCIA MAIO/2025 - SEC. MEIO AMBIENTE
PAGO 232,02
21/07/2025 01040036
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE COMPETÊNCIA JULHO/2025 - ASSISTÊNCIA-FMAS
PAGO 785,60
21/07/2025 01040036
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE A PARCELA DA ENEL DO MÊS DE JUNHO/2025 - ASSISTÊNCIA
PAGO 1.548,75
21/07/2025 01040036
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE COMPETÊNCIA JUNHO/2025 - ASSISTÊNCIA - CONSUMO
PAGO 10.396,06
21/07/2025 01040036
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE COMPETÊNCIA JUNHO/2025-ASSITÊNCIA
PAGO 24,05
21/07/2025 01040017
POLYCOR GRAFICA E EDITORA LTDA ME
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
LIQUIDADO 12.668,77
21/07/2025 01040017
POLYCOR GRAFICA E EDITORA LTDA ME
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
LIQUIDADO 3.500,00
18/07/2025 31030004
JOSE RONALDO VIANA DE SOUSA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA 13, N° 245, JEREISSATI III - PACATUBA-CE, CEP: 61800-000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL, DA SECRETARIA DE SAÚDE.
LIQUIDADO 3.640,00
18/07/2025 31030001
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
PAGO 507,82
18/07/2025 31030001
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
PAGO 562,52
18/07/2025 30010004
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL

PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
PAGO 4.935,56
18/07/2025 18070006
EDINIR SILVA TEIXEIRA
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR SR. MARCIO ROQUE CORDEIRO, DIRETOR DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, EM ALUSÃO A UMA VIAGEM INSTITUCIONAL, PARA PARTICIPAR DO [...]
LIQUIDADO 1.294,72
18/07/2025 18070006
EDINIR SILVA TEIXEIRA
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR SR. MARCIO ROQUE CORDEIRO, DIRETOR DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, EM ALUSÃO A UMA VIAGEM INSTITUCIONAL, PARA PARTICIPAR DO [...]
EMPENHADO 1.294,72
18/07/2025 18070005
BEATRIZ DIAS SOUSA
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA SRA. BEATRIZ DIAZ SOUSA, DIRETORA DE GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, EM ALUSÃO A UMA VIAGEM INSTITUCIONAL, PARA PARTICIPAR DO [...]
LIQUIDADO 1.294,72
18/07/2025 18070005
BEATRIZ DIAS SOUSA
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA SRA. BEATRIZ DIAZ SOUSA, DIRETORA DE GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, EM ALUSÃO A UMA VIAGEM INSTITUCIONAL, PARA PARTICIPAR DO [...]
EMPENHADO 1.294,72
18/07/2025 18070004
MARCIO ROQUE CORDEIRO
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR SR. MARCIO ROQUE CORDEIRO, SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, EM ALUSÃO A UMA VIAGEM INSTITUCIONAL, PARA PARTICIPAR DO 20º FORUM NACIONAL D [...]
LIQUIDADO 1.904,00
18/07/2025 18070004
MARCIO ROQUE CORDEIRO
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR SR. MARCIO ROQUE CORDEIRO, SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, EM ALUSÃO A UMA VIAGEM INSTITUCIONAL, PARA PARTICIPAR DO 20º FORUM NACIONAL D [...]
EMPENHADO 1.904,00
18/07/2025 18070003
M R COMERCIO LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA.
EMPENHADO 1.249,95
18/07/2025 18070002
M R COMERCIO LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA.
EMPENHADO 5.517,35
18/07/2025 18070001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA CRECHE SÃO LUÍS PRO INFANCIA TIPO B, PAC 2, BAIRRO SÃO LUIZ, PACATUBA CE.
LIQUIDADO 103,03
18/07/2025 18070001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA CRECHE SÃO LUÍS PRO INFANCIA TIPO B, PAC 2, BAIRRO SÃO LUIZ, PACATUBA CE.
EMPENHADO 103,03
18/07/2025 17030001
LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOMICILIAR DE EQUIPAMENTOS E ACESÓRIOS HOSPITALARES DE INTERESSE DA SECREATARIA DE SAÚDE.
LIQUIDADO 49.319,00
18/07/2025 13010010
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
PAGO 3.141,97
18/07/2025 12050004
MARLUCIA DE CASTRO PEREIRA DE LIMA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ALICE FRANKLIN, Nº 39 ? ALTO SÃO JOÃO, CEP: 61800-00, DESTINADO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S [...]
LIQUIDADO 475,00
18/07/2025 03030066
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
LIQUIDADO 2.730,00
18/07/2025 03030045
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVAS COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
LIQUIDADO 259,92
18/07/2025 03030020
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE,
LIQUIDADO 2.730,00
18/07/2025 03030013
DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS PACATUBA LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA E RECARGAS DESTINADO À ATENDER O FUNDO DE ASSISTÊNCIA [...]
LIQUIDADO 230,00
18/07/2025 03030012
FRANCISCO R. TORRES ME
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. RELANÇAMENTO DO EMPENHO NUMERO 02010303.
LIQUIDADO 363,30
18/07/2025 03020032
FRANCISCO R. TORRES ME
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIENTO ECONOMICO
LIQUIDADO 306,85
18/07/2025 02060037
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
PAGO 378,00
18/07/2025 02060036
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
PAGO 531,74
18/07/2025 02060035
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE EXONERAÇÃO
PAGO 106,26
18/07/2025 02060035
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
PAGO 13.394,77
18/07/2025 02060035
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 01040040
LIQUIDADO 106,26
18/07/2025 02060034
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF JUNHO/2025
PAGO 2.620,33
18/07/2025 02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 18/07/2025
PAGO 77,00
18/07/2025 02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010227.
LIQUIDADO 77,00
18/07/2025 02050061
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
PAGO 47.434,31
18/07/2025 02050061
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE EXONERAÇÃO
PAGO 1.906,51
18/07/2025 02050061
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS PATRONAL JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DE PACATUBA CE.
LIQUIDADO 1.906,51
18/07/2025 02050060
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
PAGO 1.933,38
18/07/2025 02050059
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
PAGO 59.705,23
18/07/2025 02050058
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NF 1519
PAGO 1.365,00

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