Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/05/2025 |
EMPENHO: 10010001
29.321.763/0001-16
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA DESPESA COM COMBUSTÍVEL GASOLINA E DIESEL REFERNTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2025 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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70.594,67 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 10010008
29.321.763/0001-16
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
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1.259,27 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 10010006
29.321.763/0001-16
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
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923,75 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 10010011
29.321.763/0001-16
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
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1.855,38 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 13010003
29.321.763/0001-16
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
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5.695,90 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 13010004
29.321.763/0001-16
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
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2.850,94 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 13010004
29.321.763/0001-16
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
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3.932,64 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 02010161
00.000.000/2951-32
BANCO DO BRASIL S/A
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15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
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0,87 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 01040005
00.000.000/2951-32
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
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174,72 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 02010117
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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405,11 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 02010117
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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823,02 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 02010117
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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487,43 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 02010243
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
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07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA CULTURA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE,
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675,50 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 03020032
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
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11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIENTO ECONOMICO
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306,85 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 03030012
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
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11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. RELANÇAMENTO DO EMPENHO NUMERO 02010303.
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363,30 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 03020032
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
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11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIENTO ECONOMICO
|
306,85 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 03030012
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
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11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. RELANÇAMENTO DO EMPENHO NUMERO 02010303.
|
363,30 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 03020032
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
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11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIENTO ECONOMICO
|
306,85 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 03030012
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
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11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. RELANÇAMENTO DO EMPENHO NUMERO 02010303.
|
363,30 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 02010192
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
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10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.
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130,55 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 02010192
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.
|
130,55 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 02010230
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES À SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.
|
99,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 02010230
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES À SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.
|
269,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 02010231
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE,
|
2.066,90 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 02010168
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE,
|
363,30 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 02010187
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE,
|
1.022,75 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 19050001
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -ART REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CAMINHÕES PIPA PARA SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃ URBANA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACATUBA- [...]
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103,03 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 13050001
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE A COMPETENCIA 12/2024, CONFORME A PORTARIA N° 018/2025, DE 13 DE MAIO DE 2025.
|
2.706,44 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 19050005
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECONHECER DÍVIDA COM A CAGECE REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOV/2024 CONFORME PORTARIA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 26
|
21,28 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 19050006
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECONHECER DÍVIDA COM A CAGECE REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOV/2024 CONFORME PORTARIA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 26
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560,86 |
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