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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 4514 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/10/2025 - 15:20:48
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
12/05/2025 EMPENHO: 02010099
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
15 - SECRETARIA DE TURISMO

ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE TURISMO.
756,80
12/05/2025 EMPENHO: 02010100
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
23.339,73
12/05/2025 EMPENHO: 02010100
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
19.639,22
12/05/2025 EMPENHO: 02010007
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
02 - GABINETE DO PREFEITO

ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GABINETE DA PREFEITA.
7.045,95
12/05/2025 EMPENHO: 02010007
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
02 - GABINETE DO PREFEITO

ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GABINETE DA PREFEITA.
380,57
12/05/2025 EMPENHO: 02010007
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
02 - GABINETE DO PREFEITO

ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GABINETE DA PREFEITA.
380,57
12/05/2025 EMPENHO: 02010007
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
02 - GABINETE DO PREFEITO

ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GABINETE DA PREFEITA.
7.016,96
12/05/2025 EMPENHO: 02010101
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA.
2.590,80
12/05/2025 EMPENHO: 02010100
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
3.163,88
12/05/2025 EMPENHO: 02010100
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
3.163,88
12/05/2025 EMPENHO: 02010099
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
15 - SECRETARIA DE TURISMO

ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE TURISMO.
4.412,04
12/05/2025 EMPENHO: 02010099
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
15 - SECRETARIA DE TURISMO

ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE TURISMO.
5.513,29
12/05/2025 EMPENHO: 02010125
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA)
1.876,24
12/05/2025 EMPENHO: 02010123
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (ATENÇÃO PRIMÁRIA)
3.799,90
12/05/2025 EMPENHO: 02010124
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO SECUNDARIA)
11.451,76
12/05/2025 EMPENHO: 02010292
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

DESPESA COM LOCAÇÃO DE SCANER E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
1.192,35
12/05/2025 EMPENHO: 02010299
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA
1.550,30
12/05/2025 EMPENHO: 02010019
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS

SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
1.419,44
12/05/2025 EMPENHO: 02010261
04.952.830/0001-70
J V ANDRE MANUTENCAO ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. - ATENÇÃO SECUNDARIA
9.727,08
12/05/2025 EMPENHO: 02010260
04.952.830/0001-70
J V ANDRE MANUTENCAO ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. - ATENÇÃO BASICA
13.174,49
12/05/2025 EMPENHO: 02010262
04.952.830/0001-70
J V ANDRE MANUTENCAO ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
4.335,00
12/05/2025 EMPENHO: 02010261
04.952.830/0001-70
J V ANDRE MANUTENCAO ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. - ATENÇÃO SECUNDARIA
4.235,00
12/05/2025 EMPENHO: 03020055
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
890,00
12/05/2025 EMPENHO: 03020055
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
1.519,00
12/05/2025 EMPENHO: 03020055
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
2.582,00
12/05/2025 EMPENHO: 03020055
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
984,90
12/05/2025 EMPENHO: 03020055
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
100,00
12/05/2025 EMPENHO: 03020055
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
2.087,40
12/05/2025 EMPENHO: 03020055
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
3.134,20
12/05/2025 EMPENHO: 03020055
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
120,00

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