Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 18020001 - DATA: 18/02/2025
COPA ENGENHARIA LTDA
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
SIMA
DESPESA COM A COPA ENGENHARIA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA VILA DAS FLORES REFERENTE A 2º MEDIÇÃO REALIZADA EM 16/02/2023 NA QUAL NÃO FICOU EM RESTOS A PAGAR (RECURSO PRÓ [...]
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33.237,25 |
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EMPENHO: 18020002 - DATA: 18/02/2025
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GP
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA COM A CAGECE DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO QUE NÃO PASSARAM EM RESTOS A PAGAR.
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142,66 |
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EMPENHO: 18020003 - DATA: 18/02/2025
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
SASMU
RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGORA REFERENTE A DEZ/2024 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS.
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661,27 |
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EMPENHO: 18020005 - DATA: 18/02/2025
COPA ENGENHARIA LTDA
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
SIMA
DESPESA COM A COPA ENGENHARIA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA VILA DAS FLORES REFERENTE A 2º MEDIÇÃO REALIZADA EM 16/02/2023 NA QUAL NÃO FICOU EM RESTOS A PAGAR( RECURSO FED [...]
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89.863,68 |
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EMPENHO: 18020004 - DATA: 18/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
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03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
SEJ
FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO/INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE - FUNDEB 70.
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12.286,54 |
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EMPENHO: 18020009 - DATA: 18/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
SASMU
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010030 PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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41.000,00 |
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EMPENHO: 17020001 - DATA: 17/02/2025
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FMS
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL/SUPLEMENTAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
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584.544,00 |
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EMPENHO: 14020002 - DATA: 14/02/2025
MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
SIMA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
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1.981,08 |
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EMPENHO: 05020001 - DATA: 05/02/2025
CARTÓRIO ELINALVA HENRIQUE-SEGUNDO OFICIO
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
SIMA
DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO DA CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CRECHE SÃO LUÍS DE MATRÍCULA 8107.
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56,20 |
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EMPENHO: 05020002 - DATA: 05/02/2025
JACQUELINE SILVA FROTA - ME
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03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
SEJ
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
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10.963,07 |
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EMPENHO: 05020003 - DATA: 05/02/2025
JACQUELINE SILVA FROTA - ME
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03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
SEJ
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
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13.333,44 |
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EMPENHO: 05020004 - DATA: 05/02/2025
JACQUELINE SILVA FROTA - ME
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03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
SEJ
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
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61.088,39 |
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EMPENHO: 05020005 - DATA: 05/02/2025
JACQUELINE SILVA FROTA - ME
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03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
SEJ
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
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8.031,10 |
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EMPENHO: 05020006 - DATA: 05/02/2025
JACQUELINE SILVA FROTA - ME
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03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
SEJ
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
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927,76 |
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EMPENHO: 05020012 - DATA: 05/02/2025
CARTÓRIO ELINALVA HENRIQUE-SEGUNDO OFICIO
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
SIMA
DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO DA CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CRECHE BENJAMIN COM A FINALIDADE DO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTOS AO FNDE
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56,20 |
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EMPENHO: 03020006 - DATA: 03/02/2025
MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA
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14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SEC ADM
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.
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15.327,10 |
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EMPENHO: 03020001 - DATA: 03/02/2025
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GP
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA COM A CAGECE DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 QUE NÃO PASSARAM EM RESTOS A PAGAR.
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140,97 |
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EMPENHO: 03020002 - DATA: 03/02/2025
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
SDP
DESPESA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DOS MESES DE NOV E DEZ COM A CAGECE NA QUAL NÃO PASSOU EM RESTOS A PAGAR DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
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2.615,95 |
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EMPENHO: 03020003 - DATA: 03/02/2025
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CULTURA
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA COM A CAGECE DOS MESES DE NOV E DEZ DE 2024 QUE NÃO PASSOU EM RESTOS A PAGAR
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2.736,57 |
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EMPENHO: 03020051 - DATA: 03/02/2025
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
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03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
SEJ
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 10010003 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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2.170,00 |
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EMPENHO: 03020050 - DATA: 03/02/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FMS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS -REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° [...]
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200.000,00 |
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EMPENHO: 03020049 - DATA: 03/02/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FMS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS -REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 130 [...]
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200.000,00 |
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EMPENHO: 03020048 - DATA: 03/02/2025
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
SASMU
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL JUNTO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS [...]
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11.000,00 |
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EMPENHO: 03020004 - DATA: 03/02/2025
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
SIMA
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA COM A CAGECE DOS MESES DE NOV E DEZ DE 2024 QUE NÃO PASSOU EM RESTOS A PAGAR
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19.921,20 |
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EMPENHO: 03020005 - DATA: 03/02/2025
ANTÔNIO GENILSON PEREIRA DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CULTURA
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL RECITAL FLAUTAS DO NORDESTE, CONTEMPLADO PELO EDITAL N°005/2024.
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8.424,48 |
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EMPENHO: 03020008 - DATA: 03/02/2025
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
SASMU
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, CONFORME PORTARIA N° 04 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A FATURAS DE COMPETENCIA DEZ/2024.
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369,88 |
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EMPENHO: 03020009 - DATA: 03/02/2025
BOLSISTAS SECRETARIA DE CULTURA
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07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CULTURA
ESTIMATIVAS PARA ATENDER AOS BOLSISTAS - ESTAGIÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA.
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50.000,00 |
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EMPENHO: 03020010 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FMS
FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES LOTADAS NA VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PACATUBA.
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200.000,00 |
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EMPENHO: 03020011 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO UPA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FMS
FOLHA DE PAGAMENTOS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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150.000,00 |
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EMPENHO: 03020012 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. (AGENTES DE ENDEMIAS)
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100.000,00 |
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