DESPESA EXTRA: 21070079 - DATA: 21/07/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS REPASSE REF IRRF CREDOR INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL NF 4213
100070000 IRRF
316,80
DESPESA EXTRA: 21070081 - DATA: 21/07/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
15 - SECRETARIA DE TURISMO REPASSE REF ISS CREDOR E R CUNHA NF 1381
100060000 ISS
87,62
DESPESA EXTRA: 18070003 - DATA: 18/07/2025 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
385.134,77
DESPESA EXTRA: 18070041 - DATA: 18/07/2025 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE EXONERAÇÃO
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
5.309,23
DESPESA EXTRA: 18070042 - DATA: 18/07/2025 AD LOCAÇÃO DE VEICULOS ME
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS INSS RECOLHIDO NO PAGAMENTO DA AD LOCAÇÃO DE VEICULOS
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
429,00
DESPESA EXTRA: 18070043 - DATA: 18/07/2025 AD LOCAÇÃO DE VEICULOS ME
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS INSS RECOLHIDO NO PAGAMENTO DA AD LOCAÇÃO DE VEICULOS
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
429,00
DESPESA EXTRA: 18070044 - DATA: 18/07/2025 AD LOCAÇÃO DE VEICULOS ME
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS INSS RECOLHIDO NO PAGAMENTO DA AD LOCAÇÃO DE VEICULOS
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
429,00
DESPESA EXTRA: 18070045 - DATA: 18/07/2025 AD LOCAÇÃO DE VEICULOS ME
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS INSS RECOLHIDO NO PAGAMENTO DA AD LOCAÇÃO DE VEICULOS
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.179,75
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