Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/11/2025 |
EMPENHO: 01100035
07.963.861/0001-14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02050071.
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26,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 02010126
00.000.000/2951-32
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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52,32 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 01070024
33.683.111/0001-07
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NAS CONTAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE PACATUBA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL [...]
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8.873,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 06100002
17.164.016/0001-32
VB ENGENHARIA LTDA
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO INTEGRAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PACAT [...]
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203.710,60 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 06100002
17.164.016/0001-32
VB ENGENHARIA LTDA
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO INTEGRAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PACAT [...]
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300.337,66 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 06100002
17.164.016/0001-32
VB ENGENHARIA LTDA
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO INTEGRAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PACAT [...]
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47.973,15 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 28030010
30.607.801/0001-80
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE ITENS DO LOTE 21 (INFORMÁTICA) E LOTE 23 (EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATU [...]
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7.750,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 01070085
07.954.514/0001-25
SEDUC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA DO ESTADO DO
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03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO CONFORME PROCESSO NUP 46001.001773/2025-61 DO SERVIDOR CEDIDO MARCIO ROQUE CORDEIRO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
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14.087,28 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 03020046
07.954.571/0001-04
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PESSOAL REQUISITADO DE ORIGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE DOS ESTADO DO CEARÁ, REFERENTE AO PROCESSO N°02660166/2023 DA SERVIDORA MARIA JOSIENE PEREIRA DE LIMA.
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2.008,14 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 02060038
47.396.449/0001-84
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
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46.775,55 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 10010005
29.321.763/0001-16
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
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7.797,76 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 13010005
29.321.763/0001-16
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
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619,77 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 02060038
47.396.449/0001-84
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
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28.044,66 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 13010005
29.321.763/0001-16
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
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901,04 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 02010102
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL.
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1.341,52 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 02010100
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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3.163,88 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 02010040
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
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340,68 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 01070082
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÊTRICA, COMPLEMENTAR 01040036.
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49,55 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 02010120
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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44,44 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 01100037
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÊNCIA SOCIAL. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 01040036.
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1.548,75 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 02010112
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
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802,46 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 02010112
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
8.171,91 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 02050049
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL 02010007.
|
380,57 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 02050049
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL 02010007.
|
10.246,36 |
|
| 18/11/2025 |
EMPENHO: 02010101
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
419,47 |
|
| 18/11/2025 |
EMPENHO: 02010101
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
2.542,57 |
|
| 18/11/2025 |
EMPENHO: 01100034
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO ORIGINAL Nº 02.01.0099.
|
756,80 |
|
| 18/11/2025 |
EMPENHO: 02010099
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
5.627,45 |
|
| 18/11/2025 |
EMPENHO: 01100034
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO ORIGINAL Nº 02.01.0099.
|
1.231,41 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 02010100
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
25.498,35 |
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